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Relatórios Corporativos

Relatório & Contas 2008


 

Relatório Sustentabilidade 2008

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Negócio Móvel – Dados financeiros

Negócio móvel – Demonstração de resultados

Milhões de euros 2008 2007 Variação
Volume de negócios 629,1 619,4 1,6%
Receitas de serviço 588,9 579,1 1,7%
Receitas de Clientes 454,5 437,9 3,8%
Receitas de operadores 134,4 141,2 (4,8)%
Vendas de equipamento 40,2 40,3 (0,2)%
Outras receitas 46,5 37,0 25,8%
Custos operacionais 518,9 494,8 4,9%
Custo das vendas 76,4 79,7 (4,1)%
Interligação & Conteúdos 136,3 137,4 (0,8)%
Circuitos alugados e outros custos operacionais de rede 56,5 56,4 0,1%
Custos com pessoal 51,2 51,5 (0,7)%
Marketing & vendas 81,5 73,5 11,0%
Serviços subcontratados (1) 64,8 53,0 22,3%
Despesas gerais & administrativas 39,3 31,3 25,6%
Outros custos operacionais 12,9 12,1 7,1%
Provisões e perdas de imparidade 14,4 7,8 83,4%
Margem de serviço (2) 452,6 441,7 2,5%
Margem de serviço (%) 76,9% 76,3% 0,6pp
EBITDA 142,4 153,7 (7,3)%
Margem EBITDA (%) 22,6% 24,8% (2,2)pp
Custos com a OPA 0,0 10,0 (100)%
Depreciações & Amortizações 123,2 115,5 6,7%
EBIT 19,2 28,1 (31,8)%
CAPEX operacional (3) 145,6 113,2 28,6%
CAPEX operacional como % Volume de negócios 23,1% 18,3% 4,9pp
EBITDA – CAPEX operacional (3,2) 40,5
CAPEX total 244,7 127,1 92,5%

(1) Serviços subcontratados = Serviços ao Cliente mais Consultores mais Subcontratos.

(2) Margem de serviço = Receitas de serviço menos Custos de interligação e Conteúdos.

(3) CAPEX operacional exclui Investimentos financeiros, Provisões para desmantelamento de sites e Outros investimentos não-operacionais.

Volume de Negócios

As receitas de serviço do negócio móvel aumentaram 1,7% para 588,9 milhões de euros, em comparação com 579,1 milhões de euros, em 2007, reflexo do crescimento de 3,8% nas receitas de Clientes, que mais do que compensaram o decréscimo de 4,8% nas receitas de operadores (determinado pela redução das tarifas de roaming e pela introdução das novas tarifas de terminação nas redes móveis). O volume de negócios apresentou um crescimento de 1,6%, face ao ano anterior, em resultado do crescimento das receitas de serviço e apesar de uma ligeira quebra nas vendas de equipamento (-0,2% face a 2007).

EBITDA

O EBITDA do negócio móvel, em 2008, foi de 142,4 milhões de euros, gerando uma margem EBITDA de 22,6%, o que representa uma diminuição de 2,2pp face a 2007. Este decréscimo é explicado, principalmente, pela combinação entre o crescimento dos custos de marketing e vendas (+11% face a 2007), redução das receitas de roaming e um aumento dos custos com serviços subcontratados (+11,8 milhões de euros) e das despesas gerais e administrativas (+8,0 milhões de euros), como resultado: (i) do aumento da base de Clientes e respectivos custos de licença; (ii) do crescimento significativo da base de Clientes pós-pagos; e (iii) do aumento dos custos com o serviço ao Cliente. É, no entanto, de realçar que a margem EBITDA do negócio móvel aumentou cerca de 1,3pp entre o 4T07 e o 4T08.